División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Al contestar refiérase
al oficio Nº 12300
11 de setiembre, 2023
DFOE-LOC-1632
Licenciado
Albin Vega Méndez
Auditor Interno
albin.vega@municlimon.go.cr
auditoriamunicipal@gmail.com
MUNICIPALIDAD DE LIMÓN
Estimado señor:
Asunto: Se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Auditoría Interna de la Municipalidad de Limón
Se atiende el oficio n.° 105-2023 AI/ML de 24 de agosto de 2023, mediante el cual se
presenta para aprobación (por cuarta vez) el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Auditoría Interna (ROFAI) de la municipalidad de Limón aprobado por el Concejo Municipal en la
sesión ordinaria n.° 170 de 21 de agosto de 2023, artículo IV, inciso c). Además, se adjuntan los
siguientes documentos:
1. Oficio n.° 104-2023 AI/ML de 24 de agosto de 2023, suscrito por el auditor interno donde
declara que el ROFAI aprobado por el Concejo Municipal cumple con la normativa
aplicable.
2. Certificación sin número de 24 de agosto de 2023 suscrita por el secretario municipal con
la copia del ROFAI de la municipalidad de Limón aprobado por el Concejo Municipal en la
sesión ordinaria n.° 170 de 21 de agosto de 2023, artículo IV, inciso c).
En relación a lo solicitado, los documentos aportados fueron analizados al tenor de la
incorporación de las sugerencias contenidas en el oficio n.° 22605 (DFOE-LOC-2414) de 14 de
diciembre de 2022 del Órgano Contralor; así como, con lo que establecen los Lineamientos sobre
gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR (Lineamientos) en su1
aparte 4.1, Procedimiento de Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Auditoría Interna, y el artículo 23 de la Ley General de Control Interno (LGCI) , que indican que2
una vez aprobado por el jerarca, el auditor interno debe presentar a la Contraloría General la
2 Ley n.° 8292 de 31 de julio de 2002.
1 Resolución n.° R-DC-08 ...
Fecha publicación: 12/09/2023
Fecha emisión: 11/09/2023
Institución: MUNICIPALIDAD DE LIMON
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Al contestar refiérase
al oficio N.º 16853
29 de octubre, 2021
DFOE-LOC-1192
Licenciado
Albin Vega Méndez
Auditor Interno
albin.vega@municlimon.go.cr
auditoriainterna@municlimon.go.cr
MUNICIPALIDAD DE LIMÓN
Estimado señor:
Asunto: Se imprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de
la Auditoría Interna de la Municipalidad de Limón
Se atiende el oficio n.° 144-2021-AI/ML de 24 de setiembre de 2021, mediante el
cual se presenta para aprobación (por segunda vez) el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI) de la Auditoría Interna de la
Municipalidad de Limón, aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria n.° 71
de 20 de setiembre de 2021, artículo VI, inciso c), acuerdo n.° SM-1282-2021. Se
adjuntan los siguientes documentos:
1. Certificación emitida por la secretaria del Concejo Municipal de Limón de 24 de
setiembre de 2021, en la que se transcribe el acuerdo n.° SM-1282-2021, tomado
por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria n.° 71 de 20 de setiembre de 2021,
artículo VI, inciso c), en el que se acordó definitivamente y por unanimidad, recibir y
aprobar en todos sus términos el informe n.° CAJ-19-B-2021 de la Comisión de
Asuntos Jurídicos Municipal.
2. Oficio n.° 142-2021-AI/ML de 23 de setiembre de 2021, suscrito por el Auditor
Interno de la Municipalidad de Limón, en el que declara que el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de
Limón aprobado por el Concejo Municipal, cumple con la normativa aplicable.
De previo a analizar la propuesta de ROFAI presentada, es necesario tener
presente que este instrumento o cuerpo normativo pretende definir aquellas regulaciones
estrictamente necesarias para la organización y funcio ...
Fecha publicación: 03/11/2021
Fecha emisión: 29/10/2021
Institución: MUNICIPALIDAD DE LIMON
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Al contestar refiérase
al oficio N.°06408
05 de mayo, 2021
DFOE-LOC-0007
Licenciado
Albin Vega Méndez
Auditor Interno
alvin.vega@municlimon.go.cr
auditoriamunicipal@gmail.com
MUNICIPALIDAD DE LIMÓN
Estimado señor:
Asunto: Se imprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Auditoría Interna de la Municipalidad de Limón
Se atiende el oficio n.° 062-2021-AI/ML, de 23 de marzo de 2021, remitido vía correo
electrónico ese mismo día a la Contraloría General, mediante el cual manifiesta que esa
dependencia de fiscalización se rige por el Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Auditoría Interna, aprobado por el Concejo Municipal, en sesión ordinaria n.º 96, de 3
de marzo de 2008, artículo V, inciso a), publicado en La Gaceta n.° 149 de 4 de agosto de
2008; por lo que, se presenta para aprobación el nuevo Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Limón, aprobado por el
Concejo Municipal, según el acuerdo SM-0787-2021, de la sesión ordinaria n.° 45, de 15 de
marzo de 2021, artículo VII, inciso a). Se adjuntan los siguientes documentos:
1. Certificación emitida por la secretaria del Concejo Municipal de Limón de las 13:58
horas de 22 de marzo de 2021, en la que se transcribe el acuerdo SM-0787-2021,
tomado por ese Concejo Municipal, en la sesión ordinaria n.° 45, de 15 de marzo de
2021, artículo VII, inciso a), en el que se acordó definitivamente y por unanimidad,
recibir y aprobar el informe n.° CAJ-05-2021 de la Comisión de Asuntos Jurídicos en
todos sus términos.
2. Oficio n.° 061-2021-AI/ML, de 23 de marzo de 2021, suscrita por el auditor interno de
la Municipalidad de Limón, en el que declara que el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Limón aprobado por el
Concejo Municipal, cumple con la normativa aplicable.
Contraloría General de la Rep ...
Fecha publicación: 10/05/2021
Fecha emisión: 05/05/2021
Institución: MUNICIPALIDAD DE LIMON
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio N.° 17088
5 de noviembre, 2019
DFOE-DL-1963
Licenciado
Alvin Vega Méndez
Auditor Interno
auditoriamunicipal@gmail.com
MUNICIPALIDAD DE LIMÓN
Estimado señor:
Asunto: Sobre las Regulaciones Administrativas aplicables al Auditor
y Subauditor Interno y demás funcionarios de la Auditoría
Interna de la Municipalidad de Limón
Se atiende el oficio N.° 113-2019 AI/ML de 03 de octubre del año en curso, por
medio del cual se envió para la aprobación de la Contraloría General de la
República (CGR), las Regulaciones Administrativas Aplicables al Auditor y
Subauditor Interno y demás Funcionarios de la Auditoría Interna, de la Municipalidad
del Cantón Central de Limón, el cual fue aprobado mediante el acuerdo N.° SM-616-
201 del Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N.° 73, celebrada el lunes 23 de
setiembre de 2019.
Al respecto, hay que recordar lo estipulado en los Lineamientos sobre
gestiones que involucran s la Auditoría Interna presentadas ante la CGR
(Lineamientos)1, aplicables al tema en cuestión, específicamente a lo enmarcado
dentro del capítulo 5, denominado Sobre las Regulaciones Administrativas
aplicables a los funcionarios de las Auditorías Internas del Sector Público, que
estipula lo siguiente:
(…) 5.2 Normativa interna. Corresponderá al jerarca emitir las
disposiciones institucionales para regular los procedimientos, los plazos
y el trámite interno de los asuntos particulares tratados en estos
lineamientos, de modo que la institución cuente con un marco normativo
interno para la posterior elaboración, emisión, revisión y ajuste de las
regulaciones administrativas aplicables al Auditor ...
Fecha publicación: 08/11/2019
Fecha emisión: 05/11/2019
Institución: MUNICIPALIDAD DE LIMON
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS