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tipodocumento:FACTURAS
 
tipodocumento:REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
 
institución:MUNICIPALIDAD DE LIMON
 

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División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo Local Al contestar refiérase al oficio Nº 12300 11 de setiembre, 2023 DFOE-LOC-1632 Licenciado Albin Vega Méndez Auditor Interno albin.vega@municlimon.go.cr auditoriamunicipal@gmail.com MUNICIPALIDAD DE LIMÓN Estimado señor: Asunto: Se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Limón Se atiende el oficio n.° 105-2023 AI/ML de 24 de agosto de 2023, mediante el cual se presenta para aprobación (por cuarta vez) el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI) de la municipalidad de Limón aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria n.° 170 de 21 de agosto de 2023, artículo IV, inciso c). Además, se adjuntan los siguientes documentos: 1. Oficio n.° 104-2023 AI/ML de 24 de agosto de 2023, suscrito por el auditor interno donde declara que el ROFAI aprobado por el Concejo Municipal cumple con la normativa aplicable. 2. Certificación sin número de 24 de agosto de 2023 suscrita por el secretario municipal con la copia del ROFAI de la municipalidad de Limón aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria n.° 170 de 21 de agosto de 2023, artículo IV, inciso c). En relación a lo solicitado, los documentos aportados fueron analizados al tenor de la incorporación de las sugerencias contenidas en el oficio n.° 22605 (DFOE-LOC-2414) de 14 de diciembre de 2022 del Órgano Contralor; así como, con lo que establecen los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR (Lineamientos) en su1 aparte 4.1, Procedimiento de Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, y el artículo 23 de la Ley General de Control Interno (LGCI) , que indican que2 una vez aprobado por el jerarca, el auditor interno debe presentar a la Contraloría General la 2 Ley n.° 8292 de 31 de julio de 2002. 1 Resolución n.° R-DC-08 ...
Fecha publicación: 12/09/2023
Fecha emisión: 11/09/2023
Institución: MUNICIPALIDAD DE LIMON
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo Local Al contestar refiérase al oficio N.º 16853 29 de octubre, 2021 DFOE-LOC-1192 Licenciado Albin Vega Méndez Auditor Interno albin.vega@municlimon.go.cr auditoriainterna@municlimon.go.cr MUNICIPALIDAD DE LIMÓN Estimado señor: Asunto: Se imprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Limón Se atiende el oficio n.° 144-2021-AI/ML de 24 de setiembre de 2021, mediante el cual se presenta para aprobación (por segunda vez) el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI) de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Limón, aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria n.° 71 de 20 de setiembre de 2021, artículo VI, inciso c), acuerdo n.° SM-1282-2021. Se adjuntan los siguientes documentos: 1. Certificación emitida por la secretaria del Concejo Municipal de Limón de 24 de setiembre de 2021, en la que se transcribe el acuerdo n.° SM-1282-2021, tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria n.° 71 de 20 de setiembre de 2021, artículo VI, inciso c), en el que se acordó definitivamente y por unanimidad, recibir y aprobar en todos sus términos el informe n.° CAJ-19-B-2021 de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal. 2. Oficio n.° 142-2021-AI/ML de 23 de setiembre de 2021, suscrito por el Auditor Interno de la Municipalidad de Limón, en el que declara que el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Limón aprobado por el Concejo Municipal, cumple con la normativa aplicable. De previo a analizar la propuesta de ROFAI presentada, es necesario tener presente que este instrumento o cuerpo normativo pretende definir aquellas regulaciones estrictamente necesarias para la organización y funcio ...
Fecha publicación: 03/11/2021
Fecha emisión: 29/10/2021
Institución: MUNICIPALIDAD DE LIMON
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo Local Al contestar refiérase al oficio N.°06408 05 de mayo, 2021 DFOE-LOC-0007 Licenciado Albin Vega Méndez Auditor Interno alvin.vega@municlimon.go.cr auditoriamunicipal@gmail.com MUNICIPALIDAD DE LIMÓN Estimado señor: Asunto: Se imprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Limón Se atiende el oficio n.° 062-2021-AI/ML, de 23 de marzo de 2021, remitido vía correo electrónico ese mismo día a la Contraloría General, mediante el cual manifiesta que esa dependencia de fiscalización se rige por el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, aprobado por el Concejo Municipal, en sesión ordinaria n.º 96, de 3 de marzo de 2008, artículo V, inciso a), publicado en La Gaceta n.° 149 de 4 de agosto de 2008; por lo que, se presenta para aprobación el nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Limón, aprobado por el Concejo Municipal, según el acuerdo SM-0787-2021, de la sesión ordinaria n.° 45, de 15 de marzo de 2021, artículo VII, inciso a). Se adjuntan los siguientes documentos: 1. Certificación emitida por la secretaria del Concejo Municipal de Limón de las 13:58 horas de 22 de marzo de 2021, en la que se transcribe el acuerdo SM-0787-2021, tomado por ese Concejo Municipal, en la sesión ordinaria n.° 45, de 15 de marzo de 2021, artículo VII, inciso a), en el que se acordó definitivamente y por unanimidad, recibir y aprobar el informe n.° CAJ-05-2021 de la Comisión de Asuntos Jurídicos en todos sus términos. 2. Oficio n.° 061-2021-AI/ML, de 23 de marzo de 2021, suscrita por el auditor interno de la Municipalidad de Limón, en el que declara que el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Limón aprobado por el Concejo Municipal, cumple con la normativa aplicable. Contraloría General de la Rep ...
Fecha publicación: 10/05/2021
Fecha emisión: 05/05/2021
Institución: MUNICIPALIDAD DE LIMON
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio N.° 17088 5 de noviembre, 2019 DFOE-DL-1963 Licenciado Alvin Vega Méndez Auditor Interno auditoriamunicipal@gmail.com MUNICIPALIDAD DE LIMÓN Estimado señor: Asunto: Sobre las Regulaciones Administrativas aplicables al Auditor y Subauditor Interno y demás funcionarios de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Limón Se atiende el oficio N.° 113-2019 AI/ML de 03 de octubre del año en curso, por medio del cual se envió para la aprobación de la Contraloría General de la República (CGR), las Regulaciones Administrativas Aplicables al Auditor y Subauditor Interno y demás Funcionarios de la Auditoría Interna, de la Municipalidad del Cantón Central de Limón, el cual fue aprobado mediante el acuerdo N.° SM-616- 201 del Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N.° 73, celebrada el lunes 23 de setiembre de 2019. Al respecto, hay que recordar lo estipulado en los Lineamientos sobre gestiones que involucran s la Auditoría Interna presentadas ante la CGR (Lineamientos)1, aplicables al tema en cuestión, específicamente a lo enmarcado dentro del capítulo 5, denominado Sobre las Regulaciones Administrativas aplicables a los funcionarios de las Auditorías Internas del Sector Público, que estipula lo siguiente: (…) 5.2 Normativa interna. Corresponderá al jerarca emitir las disposiciones institucionales para regular los procedimientos, los plazos y el trámite interno de los asuntos particulares tratados en estos lineamientos, de modo que la institución cuente con un marco normativo interno para la posterior elaboración, emisión, revisión y ajuste de las regulaciones administrativas aplicables al Auditor ...
Fecha publicación: 08/11/2019
Fecha emisión: 05/11/2019
Institución: MUNICIPALIDAD DE LIMON
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS